Raportowanie schematów podatkowych MDR na przykładach
Kategoria: Podatki VAT/CIT/PIT, Szkolenia księgowe i finansowe
Prowadzący szkolenie


Joanna Aleksandrowicz
Aneta Drosik
*szkolenie prowadzi wybrany trener
• wszyscy przedsiębiorcy
• specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT
• właściciele biur rachunkowych
• księgowi
• główni księgowi
• kontrolerzy podatkowi
• dyrektorzy finansowi
• pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje
Celem szkolenia jest przekazanie w formie praktycznych warsztatów najważniejszych informacji dotyczących raportowania schematów podatkowych oraz pokazanie na przykładach w jaki konkretny sposób identyfikować sytuacje podlegające raportowaniu i jak krok po kroku wywiązać się z tego obowiązku. Dzięki szkoleniu uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego raportowania schematów podatkowych.
Cel:
• przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie MDR
• w trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z MDR – w szczególności identyfikowania określonych w przepisach cech rozpoznawczych
• możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach
• okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu
• wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia
• pełny zakres wiedzy teoretycznej
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
• możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych
1. Wstęp do raportowania:
a) podstawy prawne (polskie i unijne),
b) objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień),
c) Interpretacje ogólne Ministra Finansów dot. poszczególnych schematów niepodlegających raportowaniu.
2. Rodzaje schematów podatkowych:
a) schematy krajowe,
b) schematy transgraniczne,
c) schematy standaryzowane.
3. Podmioty zobowiązane do raportowania
a) kim jest promotor,
b) kim jest korzystający,
c) kim jest wspomagający,
d) definicja kwalifikowanego korzystającego,
e) praktyczne podejście do identyfikacji siebie jako jednego z uczestników schematu na przykładach.
4. Cechy rozpoznawcze:
a) ogólne cechy rozpoznawcze,
b) szczególne cechy rozpoznawcze,
c) inne szczególne cechy rozpoznawcze,
d) kryterium głównej korzyści.
5. Terminy i sposób raportowania:
a) terminy raportowania,
b) sposób i forma raportowania.
6. Składanie raportu MDR-1
a) przez promotora,
b) przez wspomagającego,
c) przez korzystającego,
d) tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji,
e) dane ujawniane w toku raporcie MDR-1.
7. Sankcje
a) charakter sankcji i ich wysokość,
b) sposób minimalizacji odpowiedzialności osobistej za MDR,
• Procedura MDR z odpowiednim uregulowanym zakresem odpowiedzialności,
• Wewnętrzny oraz zewnętrzny MDR Officer,
• Audyty MDR oraz zasady składania czynnego żalu przy schematach podatkowych.
8. Raportowanie schematów podatkowych – przykłady z praktyki:
a) Na co zwrócić uwagę – gdzie może wystąpić schemat podatkowy,
b) co nie będzie schematem
9. Pytania i odpowiedzi.
Cena: 790 zł + 23% VAT
Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat
Miejsce i godziny zajęć
Miejsce zajęć: centrum w/w miasta
Godziny zajęć: 10:00 – 15:30
Masz pytania? Chętnie odpowiemy.
Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

