ZMIANY 2026

Ordynacja Podatkowa z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2026 roku

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Aneta Drosik – Senior Manager, Radca Prawny w ADN Podatki. Lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 15 lat praktyki zawodowej. Aneta jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych, jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo-Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach. Wielokrotnie prowadziła szkolenia dla członków Bussines Centre Club Loży Katowickiej i Loży Warszawskiej, jak również dla członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Izb Regionalnych, dla radców prawnych oraz doradców podatkowych. Dodatkowo brała udział jako prelegent w kilkunastu konferencjach biznesowych, w tym organizowanych m.in. przez My Company Polska czy Fund Industry Support (FIS) – Kongres Middle&Back Office dla podmiotów rynku kapitałowego. Obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa podatkowego studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na stałe współpracuje z największą firmą szkoleniową w Polsce – ADN AKADEMIA jako wykładowca z zakresu prawa podatkowego oraz gospodarczego.

Rafał Szeroki – Manager i Doradca Podatkowy w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywał m.in. w jednej z czołowych polskich spółek doradztwa podatkowego, gdzie zajmował się reprezentowaniem podatników w toku postępowań oraz kontroli podatkowych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. W trakcie swojej kariery współpracował również z butikową kancelarią podatkową, w której realizował projekty związane z bieżącym doradztwem podatkowym. W ADN Podatki specjalizuje się w doradztwie z zakresu CIT, WHT, VAT, PIT oraz raportowania schematów podatkowych MDR. Doradza klientom w zakresie bieżących obowiązków podatkowych, skutecznego planowania podatkowego a także wspiera ich w zakresie zagadnień związanych z kontrolami podatkowymi i postępowaniami przed organami podatkowymi. Jego podejście łączy dokładną znajomość przepisów podatkowych z praktycznym doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów podatkowych, co pozwala mu efektywnie wspierać klientów w zapewnieniu zgodności z obowiązującymi regulacjami podatkowymi i minimalizowaniu ryzyk związanych z interpretacją przepisów.

Program szkolenia

1. Definicje i pojęcia wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej:
a) cele i zakres zastosowania ustawy,
b) podstawowe definicje i pojęcia,
c) kluczowe zasady ogólne,
d) charakterystyka zobowiązania podatkowego – czym jest i jak powstaje,
e) środki zabezpieczenia wykonania obowiązku podatkowego – decyzja zabezpieczająca i jej skutki,
f) procedura oszacowania podstawy opodatkowania – kiedy i w jaki sposób jest stosowana,
g) powstanie zaległości podatkowej – przesłanki i skutki,
h) odsetki za zwłokę – zasady ustalania, przypadki obniżonej i podwyższonej stawki,
i) sposoby wygaszania zobowiązań podatkowych – uwarunkowania i procedury,
j) przedawnienie zobowiązań – terminy, zasady, konsekwencje,
k) zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia – okoliczności i skutki,
l) nadpłaty podatku – definicja, procedura zwrotu i zaliczenia, skutki w czasie,
m) korekta deklaracji podatkowej – warunki i skutki korekty.

2. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe:
a) podatnika, płatnika, inkasenta,
b) zarządu spółki kapitałowej,
c) spadkobiercy,
d) małżonka oraz rozwiedzionego małżonka,
e) rodziny,
f) osób trzecich.

3. Omówienie najważniejszych zmian w Ordynacji Podatkowej:
a) zmiany w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, w tym hipoteki, zastawy skarbowe, postępowania KKS, skargi do sądów administracyjnych,
b) występowanie o zwrot nadpłaty podatku po zmianach,
c) zmiany w zakresie czynności dokonywanych w toku kontroli podatkowych i postępowań podatkowych,
d) modyfikacja zasady in dubio pro tributario.

4. Kontrole i postępowania podatkowe:
a) czynności sprawdzające,
b) kontrola podatkowa,
c) postępowanie podatkowe.

5. Instytucje chroniące podatników:
a) interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego,
b) Interpretacje ogólne Ministra Finansów,
c) objaśnienia podatkowe Ministra Finansów,
d) opinie zabezpieczające.

6. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych:
a) podstawa prawna udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
b) rodzaje dostępnych ulg – katalog i zasady stosowania,
c) warunki przyznania ulgi – przesłanki,
d) procedura ubiegania się o ulgę – krok po kroku.

7. Decyzje podatkowe – prawomocność, trwałość i możliwości ich wzruszenia.

8. Dyskusja.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
21-10-2025Warszawa

Zaufali nam: